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公司的内部审计都干些什么?
来源: 作者: 2022-04-29 0
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内部审计,是一种独立、客观的确认和咨询活动,它通过运用系统、规范的方法,审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性,以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。

内部审计,是一种独立、客观的确认和咨询活动,它通过运用系统、规范的方法,审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性,以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。

公司内部审计工作内容:

1、检查、评估、评价企业内部控制的健全性和有效性。

2、评价经济活动的效率与效果。

3、监督企业财务与运营管理信息传递的真实性、可靠性和完整性。

4、维护企业资产的安全与完整。

内部审计

5、检查企业各项经济活动对法律、法规和合同的遵守情况及识别、调查舞弊行为(其实是监察职责)。内部审计以“查错防弊”为基本职能,以“增值服务”为主导职能,通过实施审计活动,履行以下职责促成控股集团“改善整体运营能力,提升风险管控水平,达成战略与业务目标”。

6、制定及执行公司总体税收筹划方案,监督方案执行及定期汇报执行情况。针对公司具备的各类税收优惠条件以及项目实际情况,提出项目税务筹划方案。

7、制定公司税务管理相关制度及监督执行,建立与税务部门的良好关系。